Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 20:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1232685
Číslo faktúry: DF /0106/012
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Ružindol
Dodávateľ: LINDSTROM s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: údržba rohože
Fakturovaná suma s DPH: 6,06
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 21.06.2012
Dátum splatnosti: 04.07.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: DF_0106_012
Zverejnené: 22.06.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov